Tengo el siguiente problema.
Tengo contabilizada una factura de acreedor.
Utilizo la transacción F110 para hacer el programa de pagos por confirming y al hacerlo me genera la compensación de la factura original y me crea una posición del acreedor con clave de contabilización 39 y cme W.
El problema que tengo es quiero que se traspase el campo ZUORN y el SGTXT de la posición de la factura original a la posición que me genera al pasar el programa de pagos a través de la F110, que los crea vacíos.
Tengo contabilizada una factura de acreedor.
Utilizo la transacción F110 para hacer el programa de pagos por confirming y al hacerlo me genera la compensación de la factura original y me crea una posición del acreedor con clave de contabilización 39 y cme W.
El problema que tengo es quiero que se traspase el campo ZUORN y el SGTXT de la posición de la factura original a la posición que me genera al pasar el programa de pagos a través de la F110, que los crea vacíos.