Buenos días a todos.
Estoy haciendo una implementación de IFRS en SAP en Colombia. El cliente tiene 4 sociedades en SAP. Tres de estas sociedades hoy no tienen la moneda grupo asignada. Al asignar la moneda grupo a partir de una fecha posterior y al compensar las partidas abiertas, el sistema esta realizando un ajuste contable en una cuenta de ajuste por redondeo.
El cliente no quiere ver este ajuste en la contabilidad en esa cuenta. Por favor, si a alguien le ha pasado esto anteriormente, como lo solucionaron. Gracias.
Estoy haciendo una implementación de IFRS en SAP en Colombia. El cliente tiene 4 sociedades en SAP. Tres de estas sociedades hoy no tienen la moneda grupo asignada. Al asignar la moneda grupo a partir de una fecha posterior y al compensar las partidas abiertas, el sistema esta realizando un ajuste contable en una cuenta de ajuste por redondeo.
El cliente no quiere ver este ajuste en la contabilidad en esa cuenta. Por favor, si a alguien le ha pasado esto anteriormente, como lo solucionaron. Gracias.
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